检察院2015年部门预算编制说明
一、工作职责
1、 对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件,进行侦查。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查,决定是否逮捕、起诉或不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉;对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、受理人民群众来信来访、举报、控告、申诉事项。
5、预防职务犯罪工作。
6、民事行政案件监督。
7、监所羁押场所驻所检察工作。
二、2015年收支预算
(一)收入预算
2015年单位预算收入 758.59万元,其中:一般预算拨款 758.59万元。
(二)支出预算
2015年单位支出预算758.59 万元,其中:公共安全支出758.59万元。
2015年全年收支预算平衡。
附表1:2015年部门预算收支总表;
附表2:2015年公共财政拨款“三公”经费预算表。
附件2:
2015年部门预算收支总表
单位名称:常宁市人民检擦院 单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般预算拨款 |
758.59 |
一、公共安全支出 |
758.59 |
经费拨款 |
636.59 |
检察 |
758.59 |
纳入预算管理的非税收入拨款 |
|
|
|
转移支付拨款 |
122 |
|
|
二、基金预算拨款 |
|
|
|
三、财政专户管理的非税收入拨款 |
|
|
|
四、经营收入 |
|
|
|
五、上级补助收入 |
|
|
|
六、附属单位缴款 |
|
|
|
七、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
|
|
年初预留 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
758.59 |
本年支出合计 |
758.59 |
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
二十、结余分配 |
|
|
|
二十一、年末结余 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
758.59 |
支出总计 |
758.59 |
备注:本表填列口径为当年安排数(不含上年结转)。
附件3:
2015 年公共财政拨款“三公”经费预算表
单位名称:常宁市人民检察院 单位: 万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
70.8 |
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
40.9 |
3、公务用车购置及运行维护费 |
29.9 |
其中:(1)公务用车购置 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
29.9 |
备注:1.本表填列口径为当年安排数(不含上年结转);
2.按照中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于工作、业务、接待等公务活动的各类汽车,包括一般公务用车和执法执勤用车等。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。